ICFES - Acuerdo 1 de 2015
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Detalles
- Título
- ICFES - Acuerdo 1 de 2015
- Autor
- ICFES
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Educación
- Año
- 2015
Gov.co Logo Icfes Logo SLRDC ¿Qué buscas? Menú principal Inicio Transparencia y Acceso a la información Pública Atención y servicios a la ciudadanía Participa Nuestra entidad Evaluaciones Otros links Inicio Transparencia y Acceso a la información Pública Atención y servicios a la ciudadanía Participa Nuestra entidad Evaluaciones Otros links Inicio Documento Inicio Documento Acuerdo 1 de 2015 ICFES Ocultar anotaciones Buscar Índice ACUERDO 1 DE 2015 (enero 21) <Fuente: Archivo interno entidad emisora> INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES Por el cual se efectúa la asignación interna en los rubros presupuestales de gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión del ICFES, para la vigencia fiscal 2015. LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 1324 de 2009, Ley 489 de 1998, el Decreto 5014 de 2009 y, CONSIDERANDO:Que mediante Resolución No. 0005 del 23 de diciembre de 2014, el Consejo Superior de Politica Fiscal CONFIS aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, dedicadas a
actividades no financieras, entre ellas el ICFES por un valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($182.614.527.380) MONEDA CORRIENTE, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Que según lo establecido en el artículo 19 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de los Gerentes, Presidentes o Directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificación y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1° de febrero de cada año. Que la ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los gerentes, presidentes o directores de las empresas. El presupuesto distribuido se remitirá al Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoDirección General del Presupuesto Nacional y al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 15 de febrero de cada año. Que en mento de lo expuesto ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO. Desagregar el presupuesto de ingresos y gastos del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES-, para la vigencia fiscal 2015, de acuerdo con la Resolución No. 0005 del 23 de diciembre de 2014 emitida por el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS,
por valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($182.614.527.380) MONEDA CORRIENTE, así:
PRESUPUESTO DE INGRESOS: CÓDIGO DESCRIPCIÓN VIGENCIA CUENTASPORCOBRARTOTALAFORO 2015 0000 DISPONIBILIDADINICIAL 37.625.000.000 0 37.625.000,000 1000 INGRESOSCORRIENTES 104.219.220.9194.538.521.099108.757.742.018 1100 INGRESOS DEEXPLOTACIÓN 104.219.220.9194.538.521.099108.757.742.018 1121 Venta de Servicios aUsuario Final 103.957.920.9194.538.521.099108.496.442.018 1300 Otros Ingresos Corrientes261.300.000 261.300.000 2000 RECURSOS DECAPITAL 36.231.785.362 0 36.231.785.362 2400 Rendimientos Financieros13.064.785.362 13.064.785.362 2800 Otros ingresos de capital -Excedentes Financieros23.167.000.000 23.167.000.000
TOTAL INGRESOS 140.451.006.2814.538.521.099 144.989.527.380
TOTAL INGRESOS +DISPONIBILIDAD INICIAL 178.076.006.2814.538.521.099 182.614.527.380PRESUPUESTO DE GASTOS:
RUBRO CONCEPTO VIGENCIACUENTASPORPAGAR
APROPIACIÓN2015
A GASTOS DEFUNCIONAMIENTO 18.710.472.30888.301.55218.798.773.860 10000 Gastos de Personal 14.362.656.26833.403.62714.396.059.895 11000 Servicios PersonalesAsociados a la nómina 8.653.917.624 0 8.653.917.624 11001 Sueldos personal de nómina5.929.358.267 5.929.358.267 11003 Bonificación por serviciosprestados 196.278.884 196.278.884 11004 Prima o subsidio dealimentación 10.311.936 10.311.936 11006 Poma de servicios 399.833.338 399.833.338 11007 Prima de vacaciones 348.382.470 348.382.470 11008 Prima de Navidad 600.220.956 600.220.956 11009 Otras primas 76.319.856 76.319.856 11010 Horas extras, dominicales yfestivas 45.179.283 45.179.283 11011 Bonificación Especial deRecreación 41.163.347 41.163.347 11012 Prima técnica 783.107.570 783.107.570 11013 Indemnizaciones(vacaciones, despidos) 222 421.398 222.421.398 11014 Prima de antigüedad 1.340.319 1.340.319 12000 Servicios Personalesindirectos 3.023.764.44633.403.6273.057.168.073 13000 Contribuciones nóminasector privado 1.203.395.960 1.203.395.960 14000 Contribuciones nóminasector público 1.481 578 238 1.481.578.238
20000 Gastos Generales 4.186.316.04054.897.9254.241.213.965 21000 Adquisición de bienes 578.307.499 161.667 578.469.166 21001 Compra de equipo 343.958.449 343.958.449 21002 Materiales y suministros 234.349.050 161.667 234.510.717 22000 Adquisición de servicios3.574.274.67654.736.2583.629.010.934 22001 Mantenimiento 1.542.388.622 1.542.388.622 22002 Servicios públicos 568.254.980 568.254.980 22003 Arrendamientos 58.733.068 58.733.068 22004 Viáticos y gastos de viaje 118.639.590 666.878 119.306.468 22005 Impresos y publicaciones 91.113.528 339.380 91.452.908 22006 Comunicaciones ytransportes 8.031.873 8.031.873 22007 Seguras 398.430.275 1.704.000 400.134.275 22009 Otros gastos generales 8.031.873 8.031.87322010 Bienestar Social 679.067.305 679.067.305 22011 Capacitación 101.583.56252.026.000 153.609.562 22999 Pago Pasivos Exigibles -Vigencias Expiradas 0 23000 Impuestos y multas 33.733.865 0 33.733.865 23001 Impuestos, tasas y multas 33,733.865 33.733.865
30000 Transferencias Corrientes161.500.000 0 161.500.000 31101 Cuota de Auditaje Contranal161.500.000 161,500.000 B GASTOS DE OPERACIÓN75.915.765.3495.554.548.411 81.470.313.760 51002 Gastos complementarios eintermedios 75.915.765.3495.554.548.411 81.470.313.760 C SERVICIO DE LA DEUDAEXTERNA 12.707.748 0 12.707.748 51001 Amortizaciones 12.000.000 12.000.000 62001 Intereses, Comisiones yGastos 707.748 707.748
GASTOS DE INVERSIÓN 36.494.988.7951.180.684.47237.675.673.267
Programas de Inversión 36.494.988.7951.180.684.47237.675.673.267
TOTAL GASTOS 131.133.934.2006.823.534.435 137.957.468.635
DISPONIBILIDAD FINAL 44.657.058.745 44.657.058.745
TOTAL GASTOS +DISPONIBILIDAD FINAL 175.790.992.9456.823.534.435 182.614.527.380
ARTÍCULO SEGUNDO. Para todos los efectos, el presente acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2015 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D C., a los
GINA PARODY D`ECHENOA
Presidente
MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
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ISBN : [978-958-11-1124-4] Última actualización: Control de versiones Créditos y reserva de derechos de autor
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