Política Gestión Documental de 2026
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera
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Detalles
- Título
- Política Gestión Documental de 2026
- Autor
- Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Financiero
- Año
- 2026
Política Gestión documentalPolítica Gestión Documental
Código: Versión: Fecha: GI-PL-005 6.0 2026-07-23
Por responsabilidad ambiental no imprima este documento - Las copias impresas o guardadas fuera del SMGI, se consideran “Copias no Controladas”; la versión vigente está disponible en el módulo de documentos del SMGI. Código DP-FT-010_V5, Documento referente: Manual de producción y administración de documentos del SGI 2
1. Declaración de la política
La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF, se compromete con la planificación, gestión y organización adecuada de la información y documentación física y electrónica, producida y recibida, desde su origen y hasta su d isposición final, para facilitar su u so, conservación y preservación.
Por lo tanto, declara su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes, así como el diseño e implementación de buenas prácticas que garanticen la confiabilidad, confidencialidad, autenticidad, integridad, disponibilidad y usabilidad de la información , en armonía con las políticas de gobierno y seguridad digital , participación ciudadana e innovación.
Esta política se fundamenta en los principios y proce sos de gestión de los documentos dentro del concepto de archivo total que comprende el ciclo de vida de los documentos (archivos de gestión, central, e histórico), empleando las tecnologías de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 2000, y el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015.
2. Ámbito de aplicación
La política de gestión documental aplica a los servidores, contratistas, pasantes, proveedores, grupos de valor y partes interesadas de la URF, quienes son responsables de implementarla, bajo la coordinación d el proceso Gestión de la Información.
La política de gestión documental aplica a los servidores, contratistas, pasantes, proveedores, grupos de valor y partes interesadas de la URF, quienes son responsables de implementarla, bajo la coordinación d el proceso Gestión de la Información.
Aplica para toda la información producida y recibida en la URF en desarrollo de sus funciones y procesos, mediante los sistemas y aplicaciones informáticas en los que se almacene a corto, mediano y largo plazo, atendiendo las instrucciones, normas o procedimientos que se establezcan con el fin de garantizar la adecuada gestión, conservación y salvaguarda de la documentación, para una administración óptima del patrimonio documental de la Entidad.
3. Términos y definiciones
Para efectos de la interpretación de la política de gestión documental se utilizarán las siguientes definiciones:
- Acceso a documentos de archivo : es el d erecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.Política Gestión Documental
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- Archivo central: unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.
- Archivo de gestión: archivo de la oficina productora que reúne su
funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.
- Archivo de gestión: archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.
- Autenticidad: característica técnica que permite identificar al autor de un mensaje de datos, el cual es conservado en condiciones que permitan garantizar su integridad, para preservar la seguridad de la información, con el fin de asegurar su validez en tiempo, forma y distribución. Así mismo, garantiza el origen de la información, validando el emisor , para evitar suplantación de identidades.
- Confidencialidad: acceso a la información solo mediante autorización y de
- Disponibilidad: se refiere a que la información debe permanecer accesible mediante autorización.
- Disposición final: hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la valoración con miras a su conservación permanente, a su eliminación, selección por muestreo y/o microfilmación. forma controlada.
- Gestión documental: es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
- Integridad: es una característica técnica de seguridad de la información con la cual se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento asociados a la misma. Condición que garantiza que la información consignada en un mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada.
- Mantenimiento: se refiere al establecimiento de los requisitos que
métodos de procesamiento asociados a la misma. Condición que garantiza que la información consignada en un mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada.
- Mantenimiento: se refiere al establecimiento de los requisitos que permitan mantener la integridad técnica, estructural y relacional de los documentos en el sistema de gestión documental, así como sus metadatos.Política Gestión Documental
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- MGDA: Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos
- MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Preservación de la información: la conservación del contenido informativo de los documentos es uno de los puntos esenciales del plan de preservación del archivo. Se lleva a cabo a través de técnicas de reproducción: la fotocopia, la microfilmación y por último, la digitalización, que permite hacer copias con mucha rapidez conservando una buena calidad de imagen.
- Redundancia: práctica de duplicar componentes, datos o rutas de red para mantener un sistema funcionando sin parar si algo falla. Sus formas principales son el hardware duplicado, la copia de datos y las rutas de red extras.
- Retención: permite establecer cuáles son los documentos de una Entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y qué debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o
extras.
- Retención: permite establecer cuáles son los documentos de una Entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y qué debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad.
- Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA: sistema de información que integra todos los documentos identificados como documentos electrónicos de archivo, además de centralizar todas las actividades inherentes a la gestión documental, asegurando su autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabili dad, disponibilidad, conservación, preservación a largo plazo, seguridad y almacenamiento, entre otros criterios de referencia para su implementación y seguimiento.Política Gestión Documental
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4. Roles y responsabilidades
Roles Línea de defensa a la que pertenece el rol Responsabilidades Comité Institucional de Gestión y Desempeño Línea estratégica Aprobar la política y h acer seguimiento a su implementación. Proceso gestión de información Segunda línea de defensa Liderar técnicamente la implementación de la política. Proceso gestión de comunicaciones Primera línea de defensa Publicar y divulgar la política y sus componentes , previa
información Segunda línea de defensa Liderar técnicamente la implementación de la política. Proceso gestión de comunicaciones Primera línea de defensa Publicar y divulgar la política y sus componentes , previa solicitud por parte del proceso de gestión de la información. Servidores de la URF Primera línea de defensa Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la política Tabla 1. Roles y responsabilidades
5. Despliegue de la política
5.1. Objetivo general
Fortalecer la gestión documental física y electrónica de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF, de acuerdo con los lineamientos de la Ley General de Archivos, el Archivo General de la Nación – AGN, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Modelo de Gestión Documental y de Administración de Archivos - MGDA, durante las etapas de creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, para fomentar la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información y el gobierno abierto.Política Gestión Documental
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5.2. Principios orientadores
La política de gestión documental de la URF se orienta por lo establecido en los
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5.2. Principios orientadores
La política de gestión documental de la URF se orienta por lo establecido en los artículos 15, 20 y 74 de la Constitución Política de Colombia, los principios de l artículo 4 de la Ley 594 del 2000 y el artículo 2.8.2.5.6. del Decreto 1080 de 2015:
- Fines de los archivos: el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia.
Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la co munidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley.
- Importancia de los archivos: los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes.
Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional.
- Institucionalidad e instrumentalidad: los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las instituciones.
las decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las instituciones.
- Responsabilidad: los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos. Los particulares son responsables ante las autoridades por el uso de estos.
- Administración y acceso: es una obligación del Estado la administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que establezca la ley.
- Racionalidad: los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores de la acción estatal. Así mismo, constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquélla.Política Gestión Documental
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- Modernización: el Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos.
- Función de los archivos: los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora.
- Manejo y aprovechamiento de los archivos: el manejo y
documentos y archivos.
- Función de los archivos: los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora.
- Manejo y aprovechamiento de los archivos: el manejo y aprovechamiento de los recursos informativos de archivo responden a la naturaleza de la administración pública y a los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica sustitutiva.
5.3. Responsables de la política
El líder del proceso de Gestión de la Información o quién haga sus veces, articulará todas las acciones para el cumplimiento de la política de gestión documental, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
5.4. Componentes conceptuales de la gestión documental de acuerdo con MIPG y el MGDA
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos. La quinta dimensión del modelo, denominada información y comunicación, en donde se encuentra la política de gestión documental, brinda un conjunto de directrices establecidas por el Archivo General de la Nacional - AGN, con el propósito de que las entidades del Estado colombiano cuenten con un marco conceptual claro para la gestión de la información física y digital.
A continuación, se detalla cómo la política de gestión documental aporta a cada una de las dimensiones del MIPG:Política Gestión Documental
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Dimensión Objetivo MIPG Aporte política gestión documental Talento Humano Contar con un talento humano idóneo, competente, comprometid o y con vocación de servicio Estandarización y formación: desarrolla procedimientos documentados, protocolos y guías disponibles en un repositorio centralizado. Esta política asegura que todo el personal, tanto nuevo como antiguo, cuente con una única fuente confiable para desempeñar sus tareas. Esto contribuye a agilizar los procesos de inducción, reinducción y capacitación continua, garantizando que todos trabajen conforme a los mismos estándares de calidad y seguridad.
Claridad de funciones: la gestión documental establece flujos de trabajo bien definidos, facilitando la asignación de responsabilidades y asegurando que cada servidor comprenda su función dentro de los procesos institucionales.
Direccionamiento Estratégico y Planeación Alinear la gestión institucional con los planes y metas estratégicas definidas Base para la toma de decisiones: la política garantiza que la información sea íntegra, confiable y se encuentre disponible en el momento adecuado. La calidad de esta
con los planes y metas estratégicas definidas Base para la toma de decisiones: la política garantiza que la información sea íntegra, confiable y se encuentre disponible en el momento adecuado. La calidad de esta información constituye el insumo esencial para que la alta dirección pueda llevar a cabo un diagnóstico certero, diseñar estrategias viables y tomar decisiones fundamentadas en datos concretos, evitando depender de suposiciones.
Trazabilidad de metas: al llevar a cabo la documentación y gestión de los planes, proyectos y actas de seguimiento, se genera un registro histórico que facilita la evaluación del progreso en el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos.Política Gestión Documental
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Dimensión Objetivo MIPG Aporte política gestión documental Gestión con Valores para Resultados Entregar bienes y servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos con calidad e integridad Enfoque en la calidad: el enfoque de "Gestión de Calidad" dentro de la política está plenamente vinculado a esta dimensión. Garantiza que la documentación sea exacta y exhaustiva.
Transparencia y ética: una adecuada
"Gestión de Calidad" dentro de la política está plenamente vinculado a esta dimensión. Garantiza que la documentación sea exacta y exhaustiva.
Transparencia y ética: una adecuada administración de documentos fomenta la transparencia y refuerza la confianza entre el ciudadano y la Entidad.
Evaluación de Resultados Medir y analizar el desempeño institucional para la mejora continua Indicadores de gestión: generar automáticamente indicadores sobre el rendimiento de los procesos facilitando una evaluación continua y en tiempo real. Información y Comunicación Garantizar una comunicació n interna y externa efectiva y el acceso a la información pública Pilar fundamental: esta dimensión constituye el núcleo de la gestión documental. La política define los canales, las normas y los sistemas que garantizan que la información precisa sea accesible para la persona indicada en el momento adecuado.
Cumplimiento de la ley de transparencia: es fundamental que la información pública se mantenga organizada, clasificada y accesible para los ciudadanos mediante su página web, garantizando así el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
Seguridad en la comunicación: el concepto de "Seguridad de la Información" asegura que las comunicaciones, en particular aquellas que incluyen datos sensibles, se lleven a cabo a través dePolítica Gestión Documental
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asegura que las comunicaciones, en particular aquellas que incluyen datos sensibles, se lleven a cabo a través dePolítica Gestión Documental
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Tabla 2. Aportes política de gestión documental Adicionalmente, esta política se desarrolla bajo el enfoque del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – MGDA, que consolida cinco componentes básicos de operación. De acuerdo con el componente estratégico del MGDA, esta política debe estar ajustada a la normatividad que regula la Entidad, alineada con el plan estratégico, el plan de acción y el plan institucional de archivos – PINAR y deberá estar documentada y socializada en todos los niveles. Dimensión Objetivo MIPG Aporte política gestión documental canales seguros, resguardando así la confidencialidad. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Aprovechar el conocimiento y la experiencia de la entidad para generar innovación y mejorar la gestión Transformación de datos en conocimiento: los principios de innovación y respaldo a la investigación científica en esta política representan la expresión concreta de dicha dimensión. La política va más allá de preservar documentos; busca darles vida para crear valor.
conocimiento: los principios de innovación y respaldo a la investigación científica en esta política representan la expresión concreta de dicha dimensión. La política va más allá de preservar documentos; busca darles vida para crear valor.
Infraestructura para la innovación: fomenta el desarrollo de bases de conocimiento, repositorios de datos de investigación y plataformas para registrar lecciones aprendidas, generando un ciclo beneficioso en el que las experiencias previas impulsan la innovación futura. Control Interno Establecer controles para mitigar riesgos y asegurar el cumplimient o de los objetivos. Herramienta de control por excelencia: la gestión documental juega un papel clave como control interno esencial. Al determinar quién tiene autorización para crear, visualizar, modificar o eliminar información, se implementan mecanismos de control tanto preventivos como detectivos.
Gestión de riesgos: la adecuada clasificación y valoración de los documentos permite detectar información esencial y establecer los controles de seguridad necesarios, reduciendo riesgos como la pérdida de datos, filtraciones de información o violaciones legales.Política Gestión Documental
Código: Versión: Fecha: GI-PL-005 6.0 2026-07-23
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consideran “Copias no Controladas”; la versión vigente está disponible en el módulo de documentos del SMGI. Código DP-FT-010_V5, Documento referente: Manual de producción y administración de documentos del SGI 11
El MGDA es un esquema o marco de referencia para que las entidades públicas y privadas que desarrollan funciones públicas implementen la política de gestión documental. El propósito del modelo es servir de referente para el desarrollo de la función archivística en las entidades y organizaciones del Estado colombiano.
También, apoya la generación y presentación de planes, programas, reportes e informes a las diferentes instancias competentes, para implementar acciones de evaluación, seguimiento y control. En virtud del esquema del MGDA, la U RF se compromete a incorporar las actividades descritas en los siguientes componentes y subcomponentes:
Imagen No. 1. Fuente Guía de implementación del MGDA del AGN. Componentes MGDA.
Fuente: Archivo General de la Nación.
5.5. Coordinación y cooperación
La política de gestión documental se coordina con la alta dirección de la U RF, por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se ejecuta desde la Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional, en cabeza del proceso de Gestión de la Información.
Además, para su desarrollo se cuenta con el convenio interadministrativo No. 002 de 2016 suscrito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cualPolítica Gestión Documental
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“el Ministerio prestará apoyo a la gestión administrativa de la URF, que incluye entre otros aspectos, el apoyo en temas de recursos humanos, gestión documental, comunicaciones, tecnológicos, logísticos (…)”.
5.6. Articulación con el sistema de control interno
La política se articula con el Sistema de Control Interno, a través de la evaluación periódica que realiza el proceso de Control y Evaluación, para verificar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 6. Despliegue de la Política, así como, el cumplimiento de los programas, proyectos, procesos y procedimientos determinados, según lo establecido en el plan anual de auditoría.
5.7 Preservación digital
La URF debe asegurar la preservación digital de los documentos electrónicos producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones, garantizando su accesibilidad, autenticidad, integridad y usabilidad a largo plazo. Para ello, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y las directrices del Archivo General de la Nación, adopta los siguientes lineamientos para la preservación digital de los documentos electrónicos de archivo. Lineamientos generales • Accesibilidad: los documentos electrónicos deben mantenerse disponibles para consulta futura, independientemente de cambios tecnológicos.
Archivo General de la Nación, adopta los siguientes lineamientos para la preservación digital de los documentos electrónicos de archivo. Lineamientos generales • Accesibilidad: los documentos electrónicos deben mantenerse disponibles para consulta futura, independientemente de cambios tecnológicos. • Autenticidad: se debe preservar la validez jurídica y técnica de los documentos mediante mecanismos de firma digital y metadatos confiables. • Integridad: se deben implementar controles que eviten alteraciones no autorizadas, incluyendo sistemas de auditoría y verificación. • Usabilidad: Los documentos se deben conservar en formatos normalizados y abiertos (PDF/A, XML, TIFF), garantizando su reutilización y compatibilidad. Estrategias de preservación • Identificación documental: la URF de be determinar las series documentales que requieren preservación digital, priorizando aquellas con valor administrativo, jurídico, técnico e histórico.Política Gestión Documental
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Por responsabilidad ambiental no imprima este documento - Las copias impresas o guardadas fuera del SMGI, se consideran “Copias no Controladas”; la versión vigente está disponible en el módulo de documentos del SMGI. Código DP-FT-010_V5, Documento referente: Manual de producción y administración de documentos del SGI 13
- Migración tecnológica: es necesario establecer planes periódicos de migración hacia nuevas plataformas y formatos, evitando la obsolescencia tecnológica. • Repositorios confiables: los documentos se deben almacenar en sistemas seguros, con redundancia, copias de respaldo y protocolos de recuperación ante desastres. • Evaluación de riesgos: es necesario identificar amenazas tecnológicas,
tecnológica. • Repositorios confiables: los documentos se deben almacenar en sistemas seguros, con redundancia, copias de respaldo y protocolos de recuperación ante desastres. • Evaluación de riesgos: es necesario identificar amenazas tecnológicas, jurídicas y financieras que puedan afectar la conservación digital, adoptando medidas preventivas. Responsabilidades institucionales • El Proceso de Gestión de la Información lidera la implementación de los lineamientos de preservación digital y debe asegurar la infraestructura tecnológica adecuada. • Los servidores deben cumplir los protocolos de creación, uso y acceso a documentos electrónicos.
6. Comunicación
El proceso de Gestión de la Información debe coordinar con el proceso Gestión de Comunicaciones la divulgación de la política al interior de la U RF y su publicación en la página web.
7. Mecanismos de monitoreo, control y evaluación
El proceso de Gestión de la Información aplica los elementos transversales del Sistema de Gestión Institucional - SGI (Plan de acción, indicadores, riesgos, documentos y plan de mejoramiento), a través de la herramienta prevista para ello. La evaluación periódica la realiza el proceso de Control y Evaluación, que verificará el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5. Despliegue de la Política, así como, el cumplimiento de los programas, proyectos, procesos y procedimientos determinados, según lo establecido en el plan anual de auditoría.Política Gestión Documental
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Por responsabilidad ambiental no imprima este documento - Las copias impresas o guardadas fuera del SMGI, se consideran “Copias no Controladas”; la versión vigente está disponible en el módulo de documentos del SMGI. Código DP-FT-010_V5, Documento referente: Manual de producción y administración de documentos del SGI 14
8. Documento referente
Tipo Nombre Caracterización Caracterización proceso gestión de la información
9. Datos de elaboración y control de cambios
Control de cambios Fecha
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